第1篇:财务部采购岗位职责
1、了解及收集各项物品包括办公用品、工程用料、保洁用品等、的采购资料。
2、收集部门要求提供采购物品的资料。
3、服从上级下达的采购任务,严格遵守公司的制度。
4、要熟悉各类商品的种类、规格、质量及主要的产地、价格及保管方法。
5、按采购计划组织采购,严把物品质量关。对于所有采购的物品,若出现质量问题,有责任更换或退货。
6、对各级部门上报采购的物品计划要进行审核后,办理有关采购手续。
7、记录已购物品的采购资料和价格。
8、一切从公司的利益出发,廉洁无私、秉公办事,对工作尽职尽责。
9、完成财务经理交办的其他工作。
第2篇:财务部采购岗位职责
1、把安全生产投入资金单独分类列帐。
2、在财务预算中,把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划,并优先予以安排。
3、监督、检查安全生产资金的使用情况,保证专款专用,保证安全生产所需资金的投入。
4、凡安全措施不落实的技术措施项目,未经安全技术部门审核同意,不得拨款。
5、要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用,没有经安全部门签字同意,不予报销。
6、安全生产投入资金范围
(1)安全培训教育所需费用;
(2)为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费;
(3)安全设施,如:安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的.投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入;
(4)保证重大隐患治理所需费用;
(5)安全风险抵押金;
(6)安全检查工作所需费用;
(7)安全咨询、评估和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入;
(8)建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用;
(9)为从业人员缴纳保险费用等。
第3篇:财务部采购岗位职责
1.独立处理公司全盘账务,并熟练处理公司税务工作;
2.负责核对公司回款和付款,与出纳核对现金账、银行账。
3.负责增值税进项发票管理、审核,以及公司发票的购买和开具。
4.统计公司收入、成本、费用、利润,具体负责编制公司月度及年度财务报表,根据公司实际情况作出预算与控制。
5.按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制。
6.统计公司项目收入、成本、利润,编制项目报表,进行项目成本分析。
7.负责公司现金流的预算和控制。
8.配合政府项目申报出具相应的财务报表。
9.完成领导交办的其他事务性工作。
第4篇:财务部采购岗位职责
1.制定年度内部审计、内部控制计划,组织单位内部审计和内部控制工作开展;定期向主任委员会汇报内部审计计划、内控计划执行情况。撰写每项审计活动内部审计报告和每项内控活动内部控制报告,撰写年度内部审计工作总结和内部控制工作总结。
2.组织年度内部控制工作报告填报工作;
3.组织开展管理审计工作,开展管理审计活动,制定管理审计制度;
4.组织内部控制制度流程和制度编写,将内控制度镶嵌在信息化流程中,提高内部控制工作效率和质量;
5.建立单位内部控制体系和内部审计体系,开展对基建、合同、招标,采购,科研等活动内部控制合规审核,提出建设性建议,促进改进。
第5篇:财务部采购岗位职责
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行,并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量,避免错购。
3、认真核实各部的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用的`周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度,购进一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系,落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门,及时领出。
7、尽量做到单据或发票、随货同行,交仓管员验收托收除外、,如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。
8、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家,对大件物品,特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则,以便做到价格合理功能有效,质量保证。
第6篇:财务部采购岗位职责
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车___、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管,以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票,以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
五、对于售后退货备件,要在___时间去税务局办理开具红字专用发票通知单,及时寄回通用,及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理,对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税。
八、对电子申报系统的及时更新。
九 做好各项财务工作,领导各项会计工作,贯彻国家的财经法规, 切实遵守公司内各项规章制度;
十 负责组织制定会计核算工作流程;
十一编制和执行财务预算;
第7篇:财务部采购岗位职责
1、制定完善并组织贯彻执行公司会计核算、成本控制、资金管理、财务预决算管理、财务结算管理等各项财务管理流程及制度;
2、指导监督各项会计报表、财务分析报告的编制,分析评价公司财务状况与经营活动状况,提供公司经营决策信息,负责组织对重大投资项目财务可行性分析及投资效益分析;
3、根据公司经营情况,负责公司内部资金流转调度,确保公司资金平衡;
4、负责组织公司及各店经营成本核算,分析成本计划执行情况,及时提出改进措施;
5、根据公司经营计划,参于组织各部门编制公司的年度全面预算,提交全面预算执行分析报告至集团企业管理中心,协助组织召开经营分析会议,重点研讨全面预算执行偏差和经营管理异常事项的改进方案;
6、负责公司财务人员队伍建设、选拔、配备及调整。
第8篇:财务部采购岗位职责
1.负责按照财政部下发的《保险企业会计制度》和《金融保险企业财务制度》进行日常内部管理。
2.负责监督日常账务处理,严格按照财务、会计、税金、费用等相关制度执行。
3.负责监督并指导财务部员工的各项工作,制定部门内部正确合理的工作流程、岗位制度,保证财务部工作的及时性、准确性、真实性,支持财务人员依法行使职责。
4.负责主持编制本公司的计划预算工作,并按预算执行制度监督预算的执行情况。
5.负责组织财务收支预算的实施,对费用支出进行审批,有效控制成本费用。
6.负责财务报表和财务分析报告及年终决算的主要工作,保证及时、真实上报财务报表和财务分析报告。
7.负责审核各项支出标准是否符合公司规定,对违反国家财经法规和公司规定的有权制止或纠正。
第9篇:财务部采购岗位职责
1、与客户财务对接,完成客户相关结算票据入账、账款核销工作,协同完成客户往来核对;
2、审核客户对账明细,根据对账明细开具增值税发票、登记发票使用、签收、传递信息,发票按时流转至接收部门;
3、负责送货单信息核对和客户对账平台入账的核对,每日反馈价差量差,及时处理差异,并按月完成送货单的归档;
4、促销费用的结案审核,包括纸质资料以及线上流程的审核;账扣发票的审核、归档;
5、参与合同谈判,在谈判中提供财务指导,并审核与财务相关的合同条款、政策;
6、月度出具经营分析,并完成数据的收集、整理及相关报表的编制;
7、积极与集团共享财务对接,完成各类报账单入账工作;
8、配合领导完成其他日常工作。
第10篇:财务部采购岗位职责
1、根据公司年度运营战略目标,制定年度财务管理规划,并分解下达部门各岗位年度工作目标与组织落地实施;
2、负责梳理现有财务管理体系与制度并优化,不断建立和完善符合公司阶段性发展需要的财务管理制度体系,并监督与落实实施;
3、主导公司重大业务、财务等问题的研讨,根据公司现状与市场信息,分析并输出专业性财务分析报告,为决策层提供建设性决策参考;
4、参与公司年度经营计划的研讨,从财务预算、成本、风险管控等专业性财务视角为决策层决策提供参考意见;
5、全面统筹公司成本管理、内控管理、资产管理、税务筹划、财务风险管控、财务分析、报表等财务管理工作;
